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内设机构及其主要职责

  1、办公室:
  联系市局、县委、县府、人大、政协、纪委和县直各部门工作;负责局主要领导的日常工作安排,协助局领导组织协调机关日常工作;负责局重要会议的组织和机关管理制度的起草;局机关行政管理、值班接待、后勤保障、文电处理、财务、保密、信访、档案、行政、车辆、保卫等工作;编制审计工作规划;负责宣传、信息和局重要文件的起草。承担本局举报工作;负责局机关的工资管理、老干等工作。完成局领导交办的其它工作任务。
  2、财政金融审计科:
  拟定县财政本级预算执行情况的审计工作方案,并负责组织实施。汇总编写县级预算执行和其它财政收支审计结果报告和审计工作报告;负责审计县财政局、县级国库、县地方税务局等部门及其下属单位的财政财务收支;全县各乡镇人民政府预算执行情况和财政决算审计;上级审计机关授权审计的国有企业金融机构审计;参加对国税系统的审计;负责审计国际组织和外国政府贷款、授助和赠款项目的财务收支;对县属中外合资、合作企业的审计工作进行管理并组织实施审计;开展专项审计和审计调查;完成局交办的其它工作任务。对口市局财政金融科、外资科的工作。
  3、行政事业审计科:
  负责审计与财政有缴拨款关系的县人大、政协、法检两院机关、党政组织、社会团体的财政财务收支;审计县政府有关部门和县属事业单位及其下属单位的财务收支;审计由县政府主管部门管理和受县政府委托由社会团体管理的农林水利、资源环保资金、扶贫专项资金、社会保障资金的筹集、管理、使用情况。开展专项审计和审计调查。完成局交办的其它工作任务。对口市局行政事业审计科、社保科、农业与环保科的工作。
  4、经贸审计科:
  负责对县经贸系统、供销系统、粮食系统等进行审计监督;负责对县属国有企业、国有资产占控股地位或主导地位的企业(包括境外企业)进行审计监督;开展专项审计和审计调查。完成局交办的其它工作任务。对口市局经贸审计科的工作。
  5、固定资产投资审计科:
  负责对国家建设项目的预算(概算)执行和决算进行审计监督;组织对县重点建设项目的预算(概算)执行和决算审计;负责对县建筑施工与房地产开发企业进行审计监督;负责对建设局等政府有关部门及其下属单位的财政财务收支进行审计监督;开展专项审计和审计调查。完成局交办的其它工作任务。对口市局固定资产投资审计科的工作。
  6、审计管理科:
  负责对全县内审工作和社会审计工作进行综合指导和监督检查,传达上级有关内审和社会审计工作的指示,配合内审协会制定内审工作计划,召开内审工作会议,培训内审人员等。完成领导交办的其他事项。
  7、综合法制科:
  拟定本局审计业务管理制度;负责对审计业务质量的监督检查;负责审计业务规范化工作;审核与复核局机关审计报告、审计意见书和审计决定;负责组织审计听证工作,受理审计行政复议和应诉;负责有关审计和财经政策法规研究;组织开展审计科研、对外交流活动;组织实施审计普法教育,完成领导交办的其他事项。
  8、计算机信息中心:
  负责本局互联网站和局域网的建设、维护与更新,认真及时接收电子邮件,传输已审批的政务、经济等各类信息;同时做好审计信息网络数据的安全与维护。完成领导交办的其他事项。
  9、经济责任审计办公室:
  负责对县直机关、事业单位和国有企业法定代表人的任期经济责任进行审计监督。对全县的经济责任审计工作的组织、综合、协调、指导;制定年度审计计划;办理有关文秘工作;处理联席会议办公室有关事宜;完成局交办的其它工作任务。对口市局经济责任审计干审一室、干审二室的工作。
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